送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2019-11-11 12:23

你好,订购时,借:库存商品   贷:银行存款    发放时,借:其他应收款   贷:库存商品    扣工资:借:应付职工薪酬    贷:其他应收款

有你我不孤单 追问

2019-11-11 12:28

不好意思老师,那职工满一年我将这笔费用退还给职工的账务处理呢?

立红老师 解答

2019-11-11 12:30

你好,做为职工福利,并入工资发放。

有你我不孤单 追问

2019-11-11 12:31

好的,谢谢老师

立红老师 解答

2019-11-11 12:32

不客气的,祝您学习愉快,如果您对我的解答满意的话,请给老师一个好评,谢谢。

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相关问题讨论
你好,订购时,借:库存商品 贷:银行存款 发放时,借:其他应收款 贷:库存商品 扣工资:借:应付职工薪酬 贷:其他应收款
2019-11-11 12:23:55
计入应付职工薪酬科目了,就是贷方余额就是欠发的工资
2018-07-11 07:06:31
你好,有年终奖的吗 没有的你们可以拿出一个做年终奖 年终奖合并到工资或者单独申报都可以 那个交税少按那个
2020-02-04 12:59:38
你好;计提: 借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资 ; 发放:借 应付职工薪酬-工资 ; 贷银行存款
2022-03-16 08:47:14
你好 你们按月还是要做计提的 发放挂其他应付款-A单位往来就行
2019-07-24 11:57:47
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