老师,我们是货运公司,享受进项税加计10%扣除,比如5月份销项税580,进项税550,6月份销项税600,进项税600,7月份销项税400,进项税420,8月份销项税300,进项税0,那我5,6,7,8月份增值税分别交多少钱?
一如媛来
于2019-11-12 06:34 发布 1870次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-11-12 06:45
您好
5月份应该缴纳增值税=580-550*1.1=-25
6月份应该缴纳增值税=600-600*1.1=-60
7月份应该缴纳增值税=400-420*1.1=-62
8月份应该缴纳增值税=300-25-60-62=153
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您好,月末结转结算是第一个计算未交增值税=销项税-进项税+进项税转出还是
2019-08-19 15:53:27

委托加工做进项
受托加工是xiaoxiangr
2020-02-19 10:20:46

你好
进项税和销项税无法直接在年度报告中找出的
需要通过增值税明细账或者增值税申报表才可以找出的
2020-02-09 15:57:02

您好
5月份应该缴纳增值税=580-550*1.1=-25
6月份应该缴纳增值税=600-600*1.1=-60
7月份应该缴纳增值税=400-420*1.1=-62
8月份应该缴纳增值税=300-25-60-62=153
2019-11-12 06:45:30

你好 尽可能的公司业务都取得进项税来抵扣 不然的话只有多交税的
2019-04-29 09:06:33
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