老师,你好,我想咨询一下,上年度我把固定资产误记入 问
你好,同学,当时的分录怎样做的? 答
自己农业公司种植的脐橙销售了 需要交税吗? 问
你好,自产自销,可以不用交。 答
老师,外销钱汇入是阿里平台的,国外个人汇给阿里的, 问
你好,你应该直接开给你客户。 答
科目余额表的增值税是不是负数的? 问
若有留抵,应交税费是负数 答
有个业务想咨询下老师,a公司和b公司有真实交易,并 问
你好,那后面的40%是不是C给A提供的服务。 答

请问缴纳公积金借:业务活动经费—工资福利—公积金(单位)200 应付职工薪酬—公积金(个人)180 其他应付款—个人其他应付款(代交)20贷:银行存款 200预算会计平行分录该怎么做呢应付职工薪酬和其他应付款对应什么预算科目呢
答: 预算会计是收付实现制 借,事业支出 贷,资金结存
老师我付工资时借应付职工薪酬 20000 其他应收款-活动经费3000 贷银行存款23000 这个其他应收款是不是一直在账上挂着的?
答: 你好同学 其它应收是挂上了,但是以后也可以收回时不冲销了。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
借:应付职工薪酬贷:其他应收款这个会计科目啥意思呢?是表示用其他应收款抵扣应付职工薪酬,还是用其他应付职工薪酬抵扣其他应收款?
答: 你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。


suny2008 追问
2019-11-12 12:25
陈诗晗老师 解答
2019-11-12 12:53