老师你好!我有个很复杂的情况不知道怎么处理,请老师指导。A公司9月给我们公司开错了发票,我们9月却认证抵扣了,10月的时候我们以购买方身份开具了红字发票,申报10月增值税时将进项税转出并已经申报缴税了,A方通知我们开具的红字他们没法识别,因为我们公司税号给填错了。这种情况我们应该怎么处理?
啦啦啦啦
于2019-11-14 16:10 发布 739次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-11-14 16:12
你好!这个你只能找你的税务局,按正常情况,都是销售方开红字发票,而不是购买方。因为你本身就没有开出去对应的蓝字,
只是有可能由购买方提供红字信息表。
你看下是你表述问题,还是确实你开了红字。
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你好!这个你只能找你的税务局,按正常情况,都是销售方开红字发票,而不是购买方。因为你本身就没有开出去对应的蓝字,
只是有可能由购买方提供红字信息表。
你看下是你表述问题,还是确实你开了红字。
2019-11-14 16:12:46
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是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2021-12-08 20:15:34
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您好!对于开红字的,是开了多少红字就转出多少。
2018-06-07 09:14:17
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你好,是做进项税额负数
2019-03-06 16:10:26
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你好 计入进项税额转出科目。
2019-12-13 16:03:04
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