送心意

董老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-11-15 11:12

您好,今年应该不能抵消了,做转出即可。借  管理费用 贷 应交税费-应交增值税-进项转出

CM 追问

2019-11-15 11:16

在17年的时候已经做了一次管理费用了。那今年要不要冲红?

CM 追问

2019-11-15 11:18

前期会计做错了。  做了二笔分录:借:管理费用  贷:现金       借:应交税费   贷:营业外收入

董老师 解答

2019-11-15 11:19

您好,不需要冲红,现在冲的是应交税费的那一笔,因为你实际没有抵扣,相当于多缴税了。所以现在要增加费用或者营业外支出,减少税负。

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相关问题讨论
您好,今年应该不能抵消了,做转出即可。借 管理费用 贷 应交税费-应交增值税-进项转出
2019-11-15 11:12:26
可以的
2015-11-26 18:24:38
您好,同时做即可,抵减时不用再做分录了。
2017-05-28 23:09:00
同学你好 1. 2.登录当地税务局官方网站或指定的电子税务局,选择对应的增值税报表申报功能。 3.系统会对接电子发票公共服务平台的数据,读取企业当期开具的所有电子发票信息。 4.核对系统自动导入的数据是否准确无误,如有需要可做相应调整。 5.按照要求填写其他相关涉税信息,如进项税额抵扣等。 6.完成报表填报后确认无误,提交申报表并在线完成缴纳税款 7.
2024-04-11 10:31:06
可以全额抵减,这个需要交增值税的时候就可以抵减金税盘和税控盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用480     贷:银行存款/现金480 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)480 借:管理费用 -480
2019-04-18 09:43:07
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