送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-11-15 15:55

你是用分录冲暂估,直接用负数分录处理。

追问

2019-11-15 16:10

不用找原来暂估入库的数据,不用对应入库单,是吗?先是采购做的入库,会计生成 的凭证

陈诗晗老师 解答

2019-11-15 16:25

不需要,你这没办法全部一一对应处理,

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相关问题讨论
你是用分录冲暂估,直接用负数分录处理。
2019-11-15 15:55:53
冲暂估的,你暂估了abcd四个产品,发票到了cd,你冲cd然后做发票的就可以
2019-11-30 16:08:51
一般情况下,可以按月份叠加一起暂估,如果发票未到的情况下,可以延迟冲暂估,但是要注意开票时间不要超过两个月。
2023-03-07 19:18:58
一、暂估入库 借:库存商品 贷:应付账款 二、收到发票,再冲销暂估,按发票的金额入账处理
2018-04-25 15:14:17
你冲减之前的暂估,然后按发票金额入账就可以
2019-09-22 17:07:11
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