- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,做你之前垫付的相反分录(金额就是多记的)
借;银行存款等科目,贷;其他应收款
2019-11-16 10:51:03
你好,实际库存与账上不相符,要查明原因,做盘盈或盘亏处理
2021-12-23 17:40:22
同学,具体描述一下你的问题
2020-01-11 22:45:43
你好,不需要做调整的
固定资产是按历史成本计量的
2017-05-12 17:05:05
1,收到进口增值税票
借应交税金-进项
贷银行存款
2,实际付汇根据进口发票和付汇凭证做账
借库存商品
贷银行存款
3增值税票上的金额是海关核定的计税金额,不作为入账依据。和实际付汇差额不用做账务处理
2019-02-26 15:22:03
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