送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-11-17 19:10

你好,包含差额的,差额在简易计税里面
你的利润表怎么申报的

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您好, 增值税申报表填报如下: 1、 增值税附一填写第9b栏“开具其他发票”(差额征收方式只能开具增值税普通发票)不含税收入和销售税额元;税率为5% 2、增值税附表三填写第5栏“服务、不动产和无形资产扣除项目”本期发生额和本期应扣除金额填入应差额扣除的金额即可 为您提供解答
2019-02-12 11:24:01
你好 是的 普票不能抵扣增值税
2019-04-12 09:25:03
将本期取得的含税收入填入《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》附列资料(三)第5栏第1列。 本期取得的且在本期实际扣除的金额填入《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》附列资料(三)第5栏第3列、第4列以及第5列。
2019-02-14 09:48:30
你好,包含差额的,差额在简易计税里面 你的利润表怎么申报的
2019-11-17 19:10:36
一般计税是销项税额-进项税额-留底税额+进项税额转出
2019-01-23 14:45:58
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