送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-11-18 12:37

您好
借:应付职工薪酬-工资
贷:其他应收款
贷:库存现金

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相关问题讨论
你好,这笔费用之前在借支时预算会计应该要做借:行政支出1500 贷:资金结存1500,现在报销有交回现金则借:资金结存250 贷:行政支出250
2019-10-04 12:49:22
学员你好, 你可以这样做的。 等于是你需要收2种款项。
2018-11-30 16:00:10
同学 你好 房租押金 分录是对的
2018-11-18 13:51:02
借管理费用贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷其他应收款。
2021-05-11 09:27:39
借 资金结存 贷 非财政拨款收入
2020-03-12 14:22:17
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