老师你好,我5月初的时候给某个员工发了加班费,做了借 其他应收款某某,贷 库存现金,那我如果要把这个加班费做到5月份工资里该怎么做,又该如何做分录呢
灼灼其华
于2021-05-11 09:22 发布 543次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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借 资金结存
贷 非财政拨款收入
2020-03-12 14:22:17
你好,不需要,针对单位来说,只需要做一笔这个分录就可以了
借 其他应收款-文员 ,贷 库存现金
2019-08-20 15:44:50
你好,可以的
2016-12-12 10:36:17
你好,这笔费用之前在借支时预算会计应该要做借:行政支出1500 贷:资金结存1500,现在报销有交回现金则借:资金结存250 贷:行政支出250
2019-10-04 12:49:22
学员你好,
你可以这样做的。
等于是你需要收2种款项。
2018-11-30 16:00:10
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