送心意

朴老师

职称会计师

2019-11-19 10:09

要做成其他应付款的哦

狂野的小刺猬 追问

2019-11-19 10:11

做成其他应付款的哪个明细?因为没有地方可以列支啊?

朴老师 解答

2019-11-19 10:13

这个不得还给人家嘛

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相关问题讨论
要做成其他应付款的哦
2019-11-19 10:09:16
你好 这个招待费是不可以抵扣的。 要认证转出 借管理费用或者销售费用-业务招待费 进项税贷银行存款 转出 :借管理费用或者销售费用-业务招待费 贷应交税费-应交增值税-进项税转出
2020-04-08 16:41:07
可以的,借:管理费用贷:现金;借:应交税费贷:管理费用
2017-11-28 09:50:07
你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-09-06 21:29:06
实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-11-23 10:55:14
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