我9月份认证一张发票,10月份发现错误申请了红字信息表,并且10月份的申报主表中做了进项税额转出。11月份对方开来了负数和正数发票。请问11月份我怎么进行账务处理
郭郭
于2019-11-19 10:15 发布 1048次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-11-19 10:31
你10月账上没有做进项税额转出么,那现在做借xx 负数 贷xx 负数 进项税额转出
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借管理费用 贷进项税额转出
2021-11-16 16:39:11
借成本费用贷进项税额转出。服表二,填写进项税额转出。
2022-02-10 14:45:10
你好,借费用
贷进项税额转出。
2021-11-16 16:37:17
如果嫌麻烦 也可以不处理吧
2015-10-19 15:05:59
同学你好,分录如下
借:应交税费-应交增值税(进项转出) 23000
贷:应交税费-已交增值税 13000
应交税费-应交增值税(进项税) 10000
借:应交税费-已交增值税 13000
贷:银行存款 13000
2021-12-06 00:31:13
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