送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-11-19 10:31

你10月账上没有做进项税额转出么,那现在做借xx 负数 贷xx 负数 进项税额转出

郭郭 追问

2019-11-19 10:36

我9月份认证的那张发票当时做的分录是借材料   进项税   贷银行。请问1、我在10月份做进项转出的分录怎么做(我方申请的红字信息表)?2、我11月份收到正数发票后怎么处理

maize老师 解答

2019-11-19 10:43

1.借原材料 负数 借银行 贷进项税额转出,2.后面收到负数发票贴后面就可以

郭郭 追问

2019-11-19 10:50

负数发票需要认证吗

maize老师 解答

2019-11-19 10:51

千万不要认证,认证申报不进去了

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相关问题讨论
借管理费用 贷进项税额转出
2021-11-16 16:39:11
借成本费用贷进项税额转出。服表二,填写进项税额转出。
2022-02-10 14:45:10
你好,借费用 贷进项税额转出。
2021-11-16 16:37:17
如果嫌麻烦 也可以不处理吧
2015-10-19 15:05:59
同学你好,分录如下 借:应交税费-应交增值税(进项转出) 23000 贷:应交税费-已交增值税 13000 应交税费-应交增值税(进项税) 10000 借:应交税费-已交增值税 13000 贷:银行存款 13000
2021-12-06 00:31:13
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