你好,老师,我第二季度申报未开票收入436万,按5%的税 问
你好,你去更正修改吧,你把这个400.18填写到当时的436里面,多交的税款申请退回。然后红冲的时候也红冲400.18 答
*建筑服务*机械台班费 我们建筑公司可以开这样 问
可以那样开的,没问题的 答
老师,付款单位和开票单位不一样,让对方开个委托代 问
现在只有那样处理了,不然就只有退款冲新支付 答
老师 股东垫资的款归还回去,单笔最好不超多少合适 问
你好,这个没有明确的规定,按实际来就行了。单笔的话建议不超过20。 答
老师 您好 我们有个员工生育金没到账 咨询的医 问
您好,带上以下资料去医保窗口办理就可以, 营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证原件及复印件,以证明公司的合法经营身份。 人员信息材料:提供员工的身份证原件及复印件、劳动合同原件及复印件、工资发放明细表等,用于证明员工的参保资格和劳动关系。 银行账户信息:准备公司的银行开户许可证原件及复印件、银行账户信息表等,确保医保部门能准确获取公司账户信息以进行资金拨付。 答
企业为一般纳税人,是否每个月申报完成后,都要到税局打印完税证明,假如当月未需要缴纳税款,期末还有留抵的进项税额,也要去打印完税证明吗?
答: 不需要,没有交税不用打印
一般纳税人缴纳税款 应纳税额=销项-进项 2350089.26—523082.89=1827006.37怎么算应缴纳税款
答: 您好,一般纳税人就是销项减去进项计算增值税
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
一般纳税人增值税缴纳等月末处理不明白。比如,本月有已认证进项税额5,销项税额12,那么月末怎么做账?完整写一下分录
答: 一、借:应交税费——应交增值税(销项税额)12 贷:应交税费——应交增值税(进项税额)5 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)7 二、借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)7 贷:应交税费——未交增值税7 三、计提增值税附加税 借:税金及附加 0.84 贷:应交税费——应交城建税0.49 贷:应交税费——应交教育费附加0.21 贷:应交税费——应交地方教育附加0.14