老师好,我们公司属于建筑园林行业,别的项目挂靠在我们公司做工程,项目需缴纳的附加税项目负责人已经转入我们公司公账,这个账务处理如何做?
半温暖
于2019-11-21 15:05 发布 762次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2019-11-21 15:06
您好,借银行存款 贷其他应付款
相关问题讨论

您好,借银行存款 贷其他应付款
2019-11-21 15:06:39

不处理,这个可以不用做账
2019-10-21 13:06:43

你好
借;银行存款,贷;应交税费——附加税
借;应交税费——附加税,贷;以前年度损益调整
借;以前年度损益调整,贷;利润分配——未分配利润
2019-10-18 16:18:37

您好,缴税时,借:应交税费-应交增值税,应交税费-应交城建税,应交税费-应交教育费附加,应交税费-应交地方教育附加费,贷:现金或者银行存款。计提时,借:税金及附加,贷:应交税费-应交城建税,应交税费-应交教育费附加,应交税费-应交地方教育附加费。
增值税是在确认收入时计提的,借;现金或者银行存款等科目,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2017-09-18 19:18:09

你好这个发票上面金额是不是不包括税额,你们额外按完税证明支出做借营业外支出,贷银行 ,汇算清缴纳税调增
2021-05-18 11:01:58
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