送心意

龙枫老师

职称注册会计师,国际税收协会会员

2019-11-22 18:14

居然是买的就按照正常的程序做账就是可以的 就按照购买的商品或者服务做账,本身就是虚假业务就要按照虚假业务来的
感谢您的提问,老师工作不易,希望你妥善评价的

追问

2019-11-22 18:24

我这是内账啊
我是这样做的,支出去的时候过账
借:其他应收款100万
贷:银行存款100万
收到返回来的94万
借:银行存款 94万
借:管理费用6万
贷:其他应收款100万
这个时候我在收到发票了我怎么做啊?
借:进项税额20万
贷:什么?

龙枫老师 解答

2019-11-22 18:27

你这个地方即使是内账,我建议你还是虚构一笔业务记录上,因为你买票数额很多风险很高的,按照你写的顶多是冲管理费用的,买票风险很高,请守法合规
你好,老师工作不容易,会尽心力回答你的,请妥善评价

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居然是买的就按照正常的程序做账就是可以的 就按照购买的商品或者服务做账,本身就是虚假业务就要按照虚假业务来的 感谢您的提问,老师工作不易,希望你妥善评价的
2019-11-22 18:14:30
你好,需要把暂估的分录红冲,然后做无票购进处理。
2022-01-26 17:20:03
借银行贷进项税额转出或许是留底税额,你之前看你用啥
2020-01-09 20:26:51
你好,正常损失不需做进项税额转出。
2019-10-19 18:01:50
抵减时,借,应交税费~未交增值税,贷,其他收益
2019-06-03 08:46:22
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