送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-11-24 10:35

你好,是应付职工薪酬,借管理费用-社保贷应付职工薪酬-社保
缴纳,借应付职工薪酬-社保贷,银行存款
个人的,通过其他应付款,但是其实一开始也是应付职工薪酬,只不过是发工资扣除用其他应付款。

诙谐的佩奇 追问

2019-11-24 10:37

那就是东奥老师讲错了吗?我们单位以前的财务入账,单位部分也是其他应付款?

郭老师 解答

2019-11-24 10:38

是不是讲错我不知道,但是正确的应该是这么做,
应付职工薪酬明细表汇算清缴,你填写这个表吗,取数都是应付职工薪酬科目地

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