送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-11-24 10:35

你好,是应付职工薪酬,借管理费用-社保贷应付职工薪酬-社保
缴纳,借应付职工薪酬-社保贷,银行存款
个人的,通过其他应付款,但是其实一开始也是应付职工薪酬,只不过是发工资扣除用其他应付款。

诙谐的佩奇 追问

2019-11-24 10:37

那就是东奥老师讲错了吗?我们单位以前的财务入账,单位部分也是其他应付款?

郭老师 解答

2019-11-24 10:38

是不是讲错我不知道,但是正确的应该是这么做,
应付职工薪酬明细表汇算清缴,你填写这个表吗,取数都是应付职工薪酬科目地

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同学你好,你这个如果是本身他们就没有工资,只是账上计提了,最好是把计提的分录冲掉哈,你把他们转到其他应付款,你在汇算清缴前没有发放下去,还是要填增的,这个工资不能税前扣除,而且你放其他应付款和放在应付职工薪酬是一样的哈
2022-01-19 01:53:12
是不是吧没有发放的工资,转入了其他应付款
2021-12-23 10:33:08
需要给股东开个收据,后续要归还的。
2021-11-06 17:24:06
您好,同学,一般情况下走其他应付款科目。
2021-09-24 07:41:16
你好,是的,以上处理是正确的
2021-08-19 15:18:59
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