请问老师,有没有编银行贷款的表格(资产负债表、利 问
你好,只有空白的这种表格,没有已经编制好的。 答
我们公司做贸易的,收到一笔美金,但是这批货比较小 问
你好,这个你借主营业务成本贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。 答
老师,我们收到好多免税农产品的票,可以抵税吗? 问
您好,看情况的,1.免税农产品发票是由农业生产者(如农业公司、农民专业合作社、家庭农场、养殖场等)开具的,且该农产品为其自产自销,购买方可以按规定抵扣进项税额 2.如果免税农产品发票是由从事农产品批发、零售的纳税人开具的,那么购买方不能抵扣进项税额。 3.另外看我们自己,如果购进的免税农产品用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费等,其进项税额也不得从销项税额中抵扣 就是以下3种情况 分开考虑的 答
可以把二级和三级明细科目设置成一样的吗?我们是 问
不建议将二级和三级明细科目设置成一样的。在您的情况下,为了分开核算A、B两个小区的电费,您可以在“其他应付款-电费”这个二级科目下,增加两个具体的三级科目来区分,如“其他应付款-电费-A小区”和“其他应付款-电费-B小区”。 答
老师 100%控股子公司 当年计提盈余公积,权益法还 问
您好,这里不应该使用 “盈余公积” 科目,因为子公司计提的盈余公积在合并报表层面是不需要单独体现的,已经包含在未分配利润中。更合适的科目是 “未分配利润 —— 年初” 。调整分录应为: 借:长期股权投资 200 贷:投资收益 150 贷:未分配利润 —— 年初 50 答

老师,我21年12月交社保的时候,做的分录是借:管理费用 借:其他应付款 贷:银行存款,然后我们发现我们交了离职人员的社保,我们就去申请退费,现在多交的部分退回来了,我们应该如何做账呢?
答: 借银行存款 借管理费用负数。 贷其他应付款
8月份我司来了一个新员工,要公司帮忙买社保,月底才在工资里扣,这钱是他全额付款,但是8月份的买社保是做借管理费用还有其他应付款,贷银行存款,8月份的工资9月才发,入到9月的,
答: 同学你好 计入管理费用就行了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我们公司同一个月付了两次社保费,金额一样,下个月社保所才退回款,但是我社保发票才收到一张,是不是要做两笔一样的分录,借:管理费用一公司承担社保,其他应付款一个人承担社保。,贷:银行存款?
答: 你好 你单位部分社保 没走应付职工薪酬去过渡的吗 你直接做缴纳分录吗

