送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-11-25 10:27

借管理费用贷应付职工薪酬
贷应付职工薪贷银行

平淡的煎蛋 追问

2019-11-25 11:33

你好:收到人力资源公司开来的发票,会计分录该如何处理

暖暖老师 解答

2019-11-25 11:34

你们做成本或者费用核算的

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相关问题讨论
借管理费用贷应付职工薪酬 贷应付职工薪贷银行
2019-11-25 10:27:11
您好 计提 借:管理费用——工资 管理费用——单位社保费/公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位社保费/公积金 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费/公积金 银行存款 缴纳社保 借:应付职工薪酬——单位社保费/公积金 其他应收款——个人社保费/公积金 贷:银行存款
2019-04-15 11:58:04
你好,直接红冲缴纳社保的分录,不用计入营业外
2020-06-01 17:50:15
不计提,或者是借应付职工薪酬 贷营业外收入
2020-03-31 15:36:52
你们给他们开社保费发票了吗
2020-03-10 15:36:47
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