暂估入库:借:库存商品 200000 贷:应付账款 200000 结转成本:借:主营业务成本 200000 贷:库存商品 200000 次月红冲:借:库存商品 -200000 贷:应收付账款 -200000 实际商品:借:库存商品 180000 贷:应收账款 180000 20000元怎么交企业所得税?我是九月份暂估,十月份红冲。是不是我十月份的费用高了,我的利润就低了?
流云清风
于2019-11-25 11:27 发布 1168次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-11-25 11:28
那你这个9月所得税交少,但是你4季度所得税最后也是按正确交的,4季度所得税看的是1-12月数据的,你这个冲掉按实际做 那这个最后数据也是真实性了,整体不影响
相关问题讨论
您好,业务真实即可
2021-12-18 12:26:16
老师:是外帐的,他们按收入比例结转成本,这样的话,结转主营业务成本时候,这个主营业务成本是不是就比实际的成本大呀,这样不是少交税了吗?
2.因为他们产品太多,每个产品的单价都不同,这样手工结转太很麻烦,有没有什么好的方法呀?
3.按销售收入比例结转成本,这样结转会有什么涉税风险吗?
2017-08-04 08:07:09
你好!原分录红字冲回,涉及损益类科目用以前年度损益调整科目代替就可以
2020-05-23 14:32:47
是的 你要结转到损益类科目 才会降低利润 少交所得税
2020-06-05 14:49:08
账上正常记成本费用 年度汇算清缴时调整应纳税所得额交企业所得税 !年度汇算清缴调表不调账
2019-12-19 15:59:03
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流云清风 追问
2019-11-25 11:38
maize老师 解答
2019-11-25 11:39