送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-11-25 15:25

你好,红冲就可以
借管理费用负数贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬负数,贷预付负数

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相关问题讨论
你好,借;其他应收款,贷;银行存款等科目 借;应付职工薪酬——单位社保,其他应收款(个人负担部分),贷;其他应收款
2019-05-24 08:24:09
您好 应该开始申报缴费的月份就开始 每个月只要申报缴费了就应该做分录
2019-05-17 13:01:06
企业发生业务就需要做账
2020-04-10 10:16:54
你好,红冲就可以 借管理费用负数贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬负数,贷预付负数
2019-11-25 15:25:49
计提工资和社保时(公积金参照社保) 借:管理费用等--工资/社保(公司负担部分的社保) 贷:应付职工薪酬--工资/社保 实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款 缴纳社保时 借:应付职工薪酬--社保 其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 贷:银行存款
2018-11-29 11:21:09
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