老师,如果市场部预支5000元备用金,现在他用在了临工工资、福利费、招待费等,实际用了5300元,那就是借:主营成本-市场部5300,贷:其他应收款5000,银行存款300,可是要录市场部的下级科目,这个分录要怎样做,因为福利费、招待费那些录着借:主营成本,贷:其他应收款后,感觉那300不知道要怎么做业务处理
学员Ting
于2019-11-26 14:59 发布 1009次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论

你好,300已经在主营成本-市场部里面含着了
2019-11-26 15:00:19

是还钱吗,还钱的其他应付款
2023-12-10 13:41:40

是的,就是那样处理的
2023-11-21 09:43:58

同学您好,也不算错,其他应收与其他应付是可以通用的
2023-05-05 19:03:45

你好,单位本来就欠法人代表的款项吗?
2022-07-07 16:34:38
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