我公司三位临时人员在外省交了社保,公司把钱打入劳务公司共计23748.42,本月人力资源服务安徽有限公司分别开了普票23051.04,开了专票697服务费,上月支出时我是做了借:其他应付款23748.42,贷银行存款,现收到发票该如何做!
原来的我
于2019-11-26 15:20 发布 609次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-11-26 15:23
你好,同学
借,劳务成本
贷,其他应付款
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借,劳务成本26250.25
贷,应付帐款
借,应付账款
贷,银行存款
2020-01-22 15:50:10
你好,借:工程施工-合同成本-人工费 ,贷应付职工薪酬。,支付时,借应付职工薪酬,贷银行存款
2019-09-04 14:47:32
你好,同学
借,劳务成本
贷,其他应付款
2019-11-26 15:23:22
你好,之前已经做了这个分录吗?借;管理费用,贷;其他应付款
2019-09-10 09:39:22
你好同学,如果是总部开票的话尽量不要有你们账户,能退回给对方就做退回然后再让对方汇给总公司就可以了,如果这个方法对方不配合,那按你上述方式也是可以的
2019-12-27 10:15:24
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