老师,新工程开工预付款,都开票了,我做了暂估,借:工程施工300万贷:其他应付款-其他预计支出300万,开票记了借:应收账款300万 贷:工程结算收入 2752293.58应交税费-应交增值税(销项税额),247706.42,因为是新开工,没有成本,我这样做账不合理,是提早确认了收入,我该如何调整一下账务呢?请老师详细说明
????平淡是真
于2019-11-27 11:12 发布 998次浏览
- 送心意
洛洛老师
职称: 中级会计师
2019-11-27 11:40
您好,收到预付款借银行存款贷预收账款,开票借预收账款 贷工程结算 销项税。工程按完工百分比确认收入和成本,现在是新开工不确认。
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您好,收到预付款借银行存款贷预收账款,开票借预收账款 贷工程结算 销项税。工程按完工百分比确认收入和成本,现在是新开工不确认。
2019-11-27 11:40:07
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借其他应付款,贷应交税费、应交增值税销项。
2022-04-08 11:08:41
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同学你好,
是的,固定资产取得的当月就要入账的
金额确定的,你的分录都是对的,还有就是固定资产次月要记得提折旧
2020-06-07 20:27:37
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您好,可以的。 没其他好办法了。
2017-03-28 11:39:55
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你好 你们支付维修基金可以抵扣进项税的话 收到的话 就需要确认销项税
2019-11-14 16:03:22
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????平淡是真 追问
2019-11-27 12:07
洛洛老师 解答
2019-11-27 12:23