本来我公司是要欠别人100元的 可是我们协商了 不再欠对方钱了 我做分录的贷方挂哪个科目好呢,说是欠 但是因货的质量问题 我们不再给她的应付100, 可是账面上余额上是挂着欠100,实际上是不欠的
小谢
于2019-11-27 12:40 发布 1067次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-11-27 12:41
你好,这个转入营业外收入核算
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,这个转入营业外收入核算
2019-11-27 12:41:22
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,之前分录是什么
做成了什么
2020-01-16 09:52:49
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,需要去查明是什么原因导致银行存款账实不一致,才知道该如何调整的
比如少入账了货款,借;银行存款,贷;应收账款
2019-12-23 15:21:15
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
固定资产应收应付等都要清零的,清理固定资产用固定资产清理来做分录
2019-07-04 13:25:49
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,不用做分录,这个余额
2019-02-28 17:34:50
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
小谢 追问
2019-11-27 12:42
暖暖老师 解答
2019-11-27 12:54
小谢 追问
2019-11-27 13:05
暖暖老师 解答
2019-11-27 13:05