老师,请问,在5.6.7.8.9月份已经计提了水电费。借:管理费用 5000 制造费用 6000 贷:应付账款-A工业园 但是,10月份才开了进项发票,应该怎么做呀?
言午宵燕
于2019-11-28 15:01 发布 597次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2019-11-28 15:13
冲销上面的分录,然后根据发票重新入账。
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冲销上面的分录,然后根据发票重新入账。
2019-11-28 15:13:15
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你好进项不需要暂估
只暂估其他的就可以。
2020-06-11 09:51:28
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同学你好
是什么会计准则
2021-08-24 08:17:14
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应该是结算期间不致造成的。这个差额暂不处理,冲下次的电费单据。
2017-04-23 17:32:04
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挂差的400元待付出后就平了
2017-04-23 01:17:53
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言午宵燕 追问
2019-11-28 15:53
方亮老师 解答
2019-11-28 15:55