之前的会计17年销项发票2500未入账,货款已经到账了,导致应收账款出现负数2500元一直挂着,发票今天找到了,请问这笔分录怎么做?
空镜子
于2019-11-28 15:11 发布 633次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-11-28 15:12
你好 那你们补做收入 借应收账款 贷以前年度损益调整 应交税费-应交增值税 借以前年度损益调整贷未分配利润
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你好 那你们补做收入 借应收账款 贷以前年度损益调整 应交税费-应交增值税 借以前年度损益调整贷未分配利润
2019-11-28 15:12:26
对的
这样你才知道谁欠你们的
2022-03-13 17:02:02
你好 即使没有开具销项发票 也是需要确认未开票收入来交税的
2019-11-11 16:57:10
正数余额,就是没有收回的
负数余额就是多收的
2021-12-24 16:35:07
你好,你说的是没问题的
2023-12-05 11:08:01
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