送心意

汪晨老师

职称中级会计师,初级会计师

2019-11-28 15:32

你好,没报销不用做分录。

驍鎷駒 追问

2019-11-28 15:33

发票拿到了,也不做么

汪晨老师 解答

2019-11-28 15:34

你好,实际报销时再做。

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相关问题讨论
你好,没报销不用做分录。
2019-11-28 15:32:29
你好,同学。 把之前的分录冲红,然后做正确分录处理。
2019-10-21 21:26:04
你好,垫付工伤款,借:管理费用 贷:其他应付款 收到社保报销 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给老板 借:其他应付款 贷:银行存款
2021-09-29 11:34:53
你好 借管理费用-社保贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款
2019-07-10 11:40:35
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-05-29 18:45:01
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