昨天老板从公司拿了5200块走没做账,今天拿了张修车票来报销,有200是司机垫付的,有5200是老板付的,这5400都报销了,该怎么做分录
威武的小笼包
于2017-06-13 11:23 发布 866次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-06-13 11:31
但是昨天给老板的时候没做分录噢,想直接当做今天报销才给他的钱要怎么做分录?
相关问题讨论
借;管理费用 贷;其他应收款 5200 库存现金 200
2017-06-13 11:26:09
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-05-29 18:45:01
保险公司赔付前,单位修理车辆的费用支出
借:其他应收款--保险公司
贷:其他应付款-员工
2、收到保险赔偿金,修车费用和赔偿金相等时
借:银行存款
贷:其他应收款--保险公司
3、收到保险赔偿金,修车费用大,保险赔偿金少
借:银行存款
借:管理费用--修理费(超出保险赔偿部分)
贷:其他应收款--保险公司
4、收到保险赔偿金,修车费用小,保险赔偿金多
借:银行存款
贷:其他应收款--保险公司
贷:营业外收入(保险赔偿多部分)
2020-05-29 19:27:06
借管理费用福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷,银行存款。
2020-02-27 14:26:30
你好!
1.员工垫付时
借:营业外支出
贷:其他应付款
2020-02-29 10:09:59
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邹老师 解答
2017-06-13 11:26
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2017-06-13 11:33