送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-04-05 16:43

怎么是放预付账款呢?本来是转成功后做这笔分录,借:管理费用 贷:银行存款。现在退回钱凭证是退款回单,现在我就想问退款回单这笔怎么做分录,最后成功转账再做这笔,借:管理费用 贷:银行存款,就是中间这笔收到退款回单怎么做分录

邹老师 解答

2016-04-05 16:14

借;预付账款等科目    贷;银行存款
借;银行存款   贷;预付账款等科目
借;预付账款等科目    贷;银行存款

邹老师 解答

2016-04-05 18:54

我的理解是你先支付货款,然后人家给你们开票,所以我用的是预付账款
其实这种一进一出的 ,抵消了,你可以不用做账务处理
即使做了账务处理,也是先做一个分录,后面一个分录又会把前面汇款的分录冲回了

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借;预付账款等科目 贷;银行存款 借;银行存款 贷;预付账款等科目 借;预付账款等科目 贷;银行存款
2016-04-05 16:14:31
您好!这样做写是对的!
2016-05-31 20:05:48
你好,借管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
2021-04-14 13:39:40
转款给出纳 借 其他应收款 贷 银行存款 发放的时候 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 其他应收款 福利费不包含在工资里面计提 不然社保基数 残保金 工会经费基数要增加
2020-06-27 07:13:32
付款分录正确 但是你没有暂估 为啥要冲销呢
2018-12-27 09:34:12
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