账务处理中,当月计提的工资如果和实际发的,不一样,怎么在下个月的账务里怎么操作,如果是少计提了,下个月计提全,如果是多计提了呢,在下个月的账务里怎么操作
桂晨晞妈咪
于2019-12-04 09:51 发布 1456次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
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下个月计提的时候调整差额
2019-12-04 09:57:48
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你好,补计提就是了借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 2000
2017-12-21 17:46:08
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红字冲减原来的计提分录 借管理费用-4000 贷应付职工薪酬 -4000
2017-12-04 21:08:57
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你好!在应付职工薪酬贷方余额就可以
2018-08-17 16:56:19
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你好,是什么原因导致二者数据不一致?
2019-06-09 17:00:15
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