送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-12-05 09:47

你好,你的收入之前也少做了吗

十一 追问

2019-12-05 09:49

收入没有少做,因为进项税额加计扣除的原因,少交了

十一 追问

2019-12-05 09:52

现在应交税费-未交增值税 借方余额是200元

郭老师 解答

2019-12-05 09:52

借应交税费应交增值税转出,未交增值税贷应交税费未交增值税200。

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相关问题讨论
你好,你的收入之前也少做了吗
2019-12-05 09:47:09
您好 借 营业外支出 0.01 贷 应交税费~应交增值税 0.01
2019-06-29 17:57:08
您好 请问是申报表金额比账上多一分钱么
2020-01-15 11:27:33
正式一般纳税人分录 例:本月销项税额2000元,本月认证的进项税额1200元,上月留抵进项税额100元。 (1)本月认证进项税1200元 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) 1200 贷:银行存款等 (2)本月销项税额2000元 借:银行存款等 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 2000 (3)本月应纳增值税:2000-1200-100=700元 转出未交增值税: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 700 贷:应交税费—未交增值税 700 计提附加税费: 借:主营业务税金及附加 贷:应交税费—应交城建税 700*7% 应交税费—应交教育费附加 700*3% 应交税费—应交地方教育附加 700*当地规定的税率 (4)结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 (5)结转本期损益: 借:主营业务收入 贷:本年利润
2015-08-12 09:37:09
你好,是一般纳税人结转未交增值税,缴纳增值税分录?
2018-10-05 10:46:25
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