老师请教一个问题,11月份红冲了一张10月份的发票,然后开了一张金额小点的发票,这样综合下来,销售收入是负数,销项税也是负的,这样该如何申报增值税呀
童珺
于2019-12-10 20:23 发布 671次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-12-10 20:24
你好,都是专票是吗
货物的第一行第一二列填写负数销售额税额
如果保存不了的,得去税务局申报的
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您好,如果本月销售收入小于销项负数增值税发票金额,那么在电子税务局申报时,录入销售额为负数,没有其他操作。
2019-04-14 22:22:54
您好,无票收入总金额/税率*税率 进行登记销项税额
2018-12-17 13:37:28
是应该按实际销售额申报
2018-11-02 10:19:21
不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07
以后什么原因不一致的?
2023-11-10 12:23:53
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童珺 追问
2019-12-10 20:26
郭老师 解答
2019-12-10 20:56