老师,我公司是做食品的,8月份收到预收款,9月份开出发票并且报了收入,但是货物只发了一小部分,请问一下这笔账要怎么处理,如果做收入结转成本的话,库里面的商品不够结转,急等老师的回复,谢谢!
鲁玲
于2019-12-11 09:45 发布 912次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-12-11 09:48
你好,自己生产的吗
还没生产出来的可以暂估
相关问题讨论
你好,自己生产的吗
还没生产出来的可以暂估
2019-12-11 09:48:22
您好,预收账开了发票的话,根据发票上的数量,乘以电梯库存商品的单价,得出的金额来结转成本处理就行了。
2018-08-03 10:29:32
你好 不用 你收入都不符合要求 不做成本
2019-07-29 17:07:52
你好,这个实际发货的时候,确认收入,结转成本
2021-09-30 16:29:46
确认30%的收入,结转30%的成本
2016-05-24 12:49:23
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
鲁玲 追问
2019-12-11 09:51
郭老师 解答
2019-12-11 09:54
鲁玲 追问
2019-12-11 09:56
郭老师 解答
2019-12-11 09:59
鲁玲 追问
2019-12-11 10:02
郭老师 解答
2019-12-11 10:03
鲁玲 追问
2019-12-11 10:36
郭老师 解答
2019-12-11 10:38