送心意

徐璐老师

职称中级会计师,初级会计师

2019-12-12 09:21

你按正常的发票入账,入到收票的当年,但是在做汇算清缴的时候,可以将这部分金额纳税调减,因为实际是属于上一年的业务,可以税前扣除。

追问

2019-12-12 09:25

汇算时调减只在申报表上调吗?那上一年和本年会计是怎么处理呢?

徐璐老师 解答

2019-12-12 09:27

会计处理都不用动,按照你正常的处理即可,这里的调整只是针对纳税申报表而言,这种情况是调表不调账的,这里也就是平时说的最多的税会差异。

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你按正常的发票入账,入到收票的当年,但是在做汇算清缴的时候,可以将这部分金额纳税调减,因为实际是属于上一年的业务,可以税前扣除。
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