送心意

洛洛老师

职称中级会计师

2019-12-12 18:41

您好,你取得发票时借成本费用进项税贷银行存款,现在转出就借成本费用贷应交税费进项税负数

耶、我是可爱的小鲁班 追问

2019-12-12 18:45

中间的分录呢。 老师这样的分录不是应交税费--应交增值税--三级科目有余额了?

洛洛老师 解答

2019-12-12 20:07

您好,你入成本时本来借管理费进项税3贷银行,现在转出借管理费3借进项-3,3加-3等于0

耶、我是可爱的小鲁班 追问

2019-12-12 20:09

取得发票时是计入进项税  转出时的科目是进项税转出。不对等呀

洛洛老师 解答

2019-12-12 20:33

您好,科目都是应交税费应交增值税进项税。

耶、我是可爱的小鲁班 追问

2019-12-12 20:41

转出时不用进项税转出?而是继续用进项税额?

洛洛老师 解答

2019-12-12 23:46

您好,账务处理进项税额负数,申报表填进项转出。

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相关问题讨论
您好,你取得发票时借成本费用进项税贷银行存款,现在转出就借成本费用贷应交税费进项税负数
2019-12-12 18:41:20
需要补税。可以跟税局沟通用新取得的进项抵进项转出税额。 一般是可以用以前的留抵抵减。
2018-06-21 12:44:25
同学你好 出口的要转出的, 要认证的,勾选退税不抵扣认证
2020-09-09 14:33:04
根据事务所那边说这个报销这个最好是按发票,只是做一部分这个后续稽查有怀疑找假发票不让扣除风险这个 ,你这个不需要付款可以做借洽谈应付款 贷营业外收入
2020-07-13 19:41:21
借:库存商品/主营业务成本等 贷:应交税费—应交增值税—进项税额转出
2016-04-27 14:47:19
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