发年终奖的时候,把它拆开计税,一部分放全年一次性 问
到这里就分享完毕,对的是的,可以一块发放。但是,你做原始凭证的时候,最好是分开,一个是工资表,一个是奖金表。 答
您好,22年和23年多计提的工资已经申报个税,24年11 问
通过国税网和个税系统 答
给大家出个题,客户(普欣)给我们出了个题,要求发票从9 问
你好 实际是包工包料工程的吗 答
公司被税务稽查,稽查补交了2022年的增值税5万元,所 问
没有补做收入,就是有些进项发票,不能抵扣,被调整出来。所得税也是有些费用不让扣除 主要原因是一些劳务发票,被认定为是账外发工资,所以调整出来 答
借:工程施工,贷应付职工薪酬借:应付职工薪酬,贷银行 问
老师不会退回来了, 答
你好,如果我的进项票,发票联上月已记账,未抵扣勾选,抵扣联在本月抵扣勾选了,还需要做记账凭证吗?如果需要做,该怎么做分录?
答: 你之前账上做进项税额吧,这个不需要重复做了
那个装订凭证开进来的票(就是收入)是不是装订记账联啊?然后那个开出去的票(就是进项)是不是装订发票联啊?
答: 结转本月销售成本怎么计算的?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
当月没有认证的进项专用发票,当月会计分录怎么做,做记账凭证的时候,发票联是放在当月吗?如果下个月认证抵扣了怎么做账,凭证可以不用附件了,因为发票联已经放在上月了吗
答: 你好 当月 借;原材料等科目 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目 这个附件是发票联 次月 借;应交税费(进项税额) 贷;应交税费(待认证进项税额) 这个分录不需要附件
. 追问
2019-12-14 09:34
maize老师 解答
2019-12-14 09:36