老师,非建造合同下,原来工程开票确认收入,借:应收账款 贷:工程结算收入 销项税,现在的工程进场就开票拨款,该如何进行账务处理,请老师详细说明,借:应收账款 贷:工程结算 销项税,原来没用过工程结算科目,现在用的话,是不是所有工程都要用,有些工程已经结转了成本了,工程结算怎么跟工程施工对冲?填报表的时候,工程结算科目,如何填列?还有没有更好的解决办法,着急,谢谢老师
????平淡是真
于2019-12-14 16:10 发布 1165次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-12-14 16:28
工程进来是你的工程施工-合同成本处理。
借 工程施工-合同成本
你这为什么会冲突,这是不同的核算范围的
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工程进来是你的工程施工-合同成本处理。
借 工程施工-合同成本
你这为什么会冲突,这是不同的核算范围的
2019-12-14 16:28:56
同学,你好,原收到的预账款其中2.5W做收入处理,剩下的5千冲代客户支付的包装费
2020-03-10 11:34:18
你好之前收入怎么挂的。 现在就对应的 红冲 做负数分录来冲
2021-04-01 10:10:45
你好,是的,销售没收到货款这样做分录
借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额)
2019-10-07 17:22:07
借:应收账款,贷:主营业务收入;收款借:银行存款,贷:应收账款
2017-03-03 11:47:26
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