- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-12-16 15:20
你好 借 待处理财产损溢 贷 原材料 应交税费-应交增值税-进项税额转出
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,如果这个是福利费不允许抵扣的,借管理费用,福利费贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-12-30 15:14:47
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
是的,需要分开结转到转出未交增值税
2019-02-25 11:04:17
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2019-01-03 10:39:30
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好
请问前面收到发票的时候分录怎么写的
2020-07-10 12:01:18
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,借待抵扣进项税额,贷进项税额
2021-04-06 08:54:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
景琛 追问
2019-12-16 15:25
答疑苏老师 解答
2019-12-16 15:28
景琛 追问
2019-12-16 15:29
答疑苏老师 解答
2019-12-16 15:31