- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-04-12 13:44
哦哦我在看的一个老师在讲解做计提用到主营业务成本是什么意思?这个有社保费的计入其他应付款-社保吗? 还有11月份的凭证中是应该跟着几月份工资表?谢谢老师
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你好,只需要计提12月份的
发放了就做发放的分录
2017-01-06 17:55:32
如果你8月有工资支出,你9月才启用账簿的,你9月也要吧8月的工资支出和发放工资的处理在9月补上
2018-10-18 13:24:58
您好!11月先计提借:管理费用/制造费用-工资等 贷:应付职工薪酬。
支付的时候,借应付职工薪酬 贷现金等。
2016-04-12 13:41:44
你好
计提借;管理费用等科目 贷应付职工薪酬 5000
计提个人所得税 借;应付职工薪酬 贷应交税费——个人所得税 45
发放借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目 4955
2018-08-15 17:24:29
1按月支付借管理费用贷银存
2.借应付职工薪酬贷银存
借管理费用贷应付账款
2019-06-24 14:16:16
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