- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-08-15 17:24
你好
计提借;管理费用等科目 贷应付职工薪酬 5000
计提个人所得税 借;应付职工薪酬 贷应交税费——个人所得税 45
发放借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目 4955
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发放借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目 4955
2018-08-15 17:24:29

你好,只需要计提12月份的
发放了就做发放的分录
2017-01-06 17:55:32

如果你8月有工资支出,你9月才启用账簿的,你9月也要吧8月的工资支出和发放工资的处理在9月补上
2018-10-18 13:24:58

您好!11月先计提借:管理费用/制造费用-工资等 贷:应付职工薪酬。
支付的时候,借应付职工薪酬 贷现金等。
2016-04-12 13:41:44

你好,这个是去年计提的吗?
2022-02-08 09:43:54
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2018-08-15 17:27
邹老师 解答
2018-08-15 17:30