- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 冲你暂估分录 然后按发票来做账 。 你实际是11.8吗? 是发票多开了?
2019-12-18 11:02:11
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直接摘要改下,发票贴之前后面就可以
2020-03-11 14:01:42
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你好 你们发票收到了吗 收到了做 借应付账款贷库存商品 按发票做借库存商品进项税贷应付账款
2020-07-09 10:41:55
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不冲,真实交易就这样,汇算清缴之前回来发票就可以,没有回来发票结转成本纳税调增
2020-04-18 07:11:45
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你好,暂估入账时,数据可能会有出入
2020-04-15 10:42:14
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