- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好 冲你暂估分录 然后按发票来做账 。 你实际是11.8吗? 是发票多开了?
2019-12-18 11:02:11

直接摘要改下,发票贴之前后面就可以
2020-03-11 14:01:42

你好 你们发票收到了吗 收到了做 借应付账款贷库存商品 按发票做借库存商品进项税贷应付账款
2020-07-09 10:41:55

正规的处理是货到票未到,先暂估入库,收到发票时再红冲暂估的分录,按发票金额入库
2020-05-15 09:33:57

发票回来直接冲销你当时暂估的分录,按照发票重新再做!
2018-09-25 10:11:42
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