老师好,年前发生的费用,没有发票,怎么入账,入账后,后怎么调,如果年后的发票金额跟年前入账的金额有差异,又改如何做分录呢?
A May
于2019-12-19 15:55 发布 1714次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-12-19 15:58
你好 直接按费用入账就可以了 ,年后来发票了 就把之前的分录冲掉,按发票来入账就可以了。
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你把多付的钱作为预付,下月开票在冲减
2018-12-06 14:08:26
你好 按你们实际的金额来做账 按1700元 做借管理费用-保险费贷银行存款
2019-09-04 15:24:25
你好 直接按费用入账就可以了 ,年后来发票了 就把之前的分录冲掉,按发票来入账就可以了。
2019-12-19 15:58:25
去年是怎么做的?
2020-04-16 14:59:59
你好,贷方直接其他应收款25054,月末余额就是要付的他的钱。
2019-12-05 10:55:42
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