我是购买方,发票金额8000税额1040已认证做账,发现错误,开具红字信息单,对方开负数发票-9040 元,又重新开一张正确的发票9040元,分录怎么做
罗大人
于2019-12-20 15:42 发布 676次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-12-20 15:42
您好
做一份您前面相同的红字分录
然后在根据正确发票做一份蓝字分录
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您好
做一份您前面相同的红字分录
然后在根据正确发票做一份蓝字分录
2019-12-20 15:42:29
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你好,需要根据负数发票,正数发票分别做相应分录的
2020-07-06 09:52:03
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你好,需要的借应收账款负数贷,主营业务收入负数,应交税费负数。
2021-12-24 09:20:49
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您好,分录,借:应收账款等科目,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
2017-04-02 19:40:46
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这个要看具体是什么业务的
2023-07-10 17:06:48
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罗大人 追问
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