老师,你好,期末应交税费余额在借方,资产负债表怎么 问
你好,那就是按照负数填列的 答
你好老师,房产税和土地使用税计入管理费用的还是 问
你好,计入税金及附加。之前的可以不用管,不影响税金缴纳,只是企业看不出税金及附加有多少。 答
老师,小规模纳税人年度汇算清缴时发现营业收入比 问
你好,你这个是开了发票,但是没有申报增值税吗?这样子的话你是申报少了呀。 答
老师,甲请中介A办理资质,但是实际办理人为B,现甲与B 问
你好,你们是站在哪一方呢? 答
老师,我们是生产企业,请问出口报关单上运抵国跟指 问
运抵国是货物最终到达的目的国家, 指运港是指货物卸货的港口 答

计提工资 借管理费用嘛 这个管理费用 是个人所得税 税后的工资吗
答: 这个是税前的没有扣个税扣个人社保之前工资
你好,老师,公司员工离职,5.31号走的,6月份的社保还给交纳,那请问一下,上报个人所得税的时候,把这个人应该是发何处理呀。上报的这个社保做账的时候应该是做什么为好呢?是正常计提工资,还是直接做为管理费用-辞退补偿。谢谢。
答: 没有发放工资就不需要计提 社保部分可以作为福利费
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
这是我们12月,工资表,如何计提工资。有管理人员,车间人员,还要交个人所得税。住宿舍的红贪电费
答: 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金


邹老师 解答
2016-04-15 16:37
邹老师 解答
2016-04-15 16:44