送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-07-21 15:08

你好,应付账款出现借方余额,那在对账函上是以负数填写的

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相关问题讨论
你好,把余额 转入管理费用核算
2019-12-26 13:39:37
那只有这个填错么,别的都对么,那这个一般做借应付账款 贷未分配利润
2019-12-26 20:11:56
你好,如果是同一个的,你可以把两者相加
2017-08-09 15:53:16
你好,同学。 那你这也试算 平均吗,肯定有其他科目 对应也错误 了,要不然不可试算 平衡的
2020-07-23 17:01:06
您好,得找出为什么不一致的原因呢
2021-10-26 07:07:43
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