- 送心意
杨@老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
2019-12-26 16:23
公司年终奖做账
1、计提
借:管理费用(销售费用、制造费用、生产成本等)---应付职工薪酬
贷:应付职工薪酬
2、发放
借:应付职工薪酬
贷:应付税费-代扣个人所得税
待:银行存款(库存现金
大于或小于的话,在冲销或补提
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公司年终奖做账
1、计提
借:管理费用(销售费用、制造费用、生产成本等)---应付职工薪酬
贷:应付职工薪酬
2、发放
借:应付职工薪酬
贷:应付税费-代扣个人所得税
待:银行存款(库存现金
大于或小于的话,在冲销或补提
2019-12-26 16:23:23
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借:管理费用--工资贷:应付职工薪酬
2018-05-23 11:32:34
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借管理费用-福利费贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷银行
不需要提前计提,按发生额实际做账就可以
2020-07-18 15:53:46
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你好,你3月未支付的部分应该有50%做在其他应付款中的
2019-04-03 16:13:34
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同学,你好
借:生产成本
制造费用
管理费用
贷:应付职工薪酬
2022-12-19 12:06:21
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孟丽 追问
2019-12-26 16:27
杨@老师 解答
2019-12-26 16:29