送心意

杨@老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2019-12-26 16:23

公司年终奖做账
1、计提
借:管理费用(销售费用、制造费用、生产成本等)---应付职工薪酬
贷:应付职工薪酬
2、发放
借:应付职工薪酬
贷:应付税费-代扣个人所得税
待:银行存款(库存现金
大于或小于的话,在冲销或补提

孟丽 追问

2019-12-26 16:27

应付职工薪酬要加年终奖三级科目么

杨@老师 解答

2019-12-26 16:29

应付职工薪酬要加年终奖三级科目

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公司年终奖做账 1、计提 借:管理费用(销售费用、制造费用、生产成本等)---应付职工薪酬 贷:应付职工薪酬 2、发放 借:应付职工薪酬 贷:应付税费-代扣个人所得税 待:银行存款(库存现金 大于或小于的话,在冲销或补提
2019-12-26 16:23:23
借:管理费用--工资贷:应付职工薪酬
2018-05-23 11:32:34
借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行 不需要提前计提,按发生额实际做账就可以
2020-07-18 15:53:46
你好,你3月未支付的部分应该有50%做在其他应付款中的
2019-04-03 16:13:34
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2021-10-15 14:22:45
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