外购商品用于职工福利问题,是先发放,再月末计提呢。还是发放的时候先计提再发放。就是两笔分录的先后问题? 使用时: 借:应付职工薪酬 贷:库存商品 贷:应交税费(应交增值税--进项税额转出) 计提职工薪酬: 借:生产成本等 贷:应付职工薪酬
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于2019-12-27 00:35 发布 1553次浏览
- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
相关问题讨论
最后两个可以借管理费用福利费贷应交税费应交增值税进项转出
2021-09-28 19:59:16
你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
借:管理费用——福利费等
贷:应付职工薪酬——福利费
2018-11-29 14:32:40
您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
你好,是的,是这样处理的,转入福利费
2020-08-26 09:53:15
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