送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-12-29 16:35

你的意思是你把这个2个月都做这个12月么,发票上面有写受益期么

Echo 追问

2019-12-29 16:44

假如今年2月份我取得了成本发票(网络技术推广服务费)总共10万,但是其中只有3万的成本是属于2月份的,有7万的成本是以后几个月的,这7万我可以在2月份的时候做预付账款吗?还是做什么分录?

maize老师 解答

2019-12-29 16:46

先做借预付账款-xx/待摊费用  贷其他应付款,付款做借其他应付款 贷银行,按月摊销做借管理费用  贷预付账款/待摊费用

Echo 追问

2019-12-29 18:14

我的意思是我本月提前取得了以后月份的成本发票,我在本月做属于以后月份的成本怎么做账?对于我们公司是成本不是费用?

maize老师 解答

2019-12-29 18:18

不做,你收到发票做借预付账款 进项税额 贷应付账款,挂往来下面,几时发生成本就几时转到那个月的成本下面冲掉预付账款

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相关问题讨论
你的意思是你把这个2个月都做这个12月么,发票上面有写受益期么
2019-12-29 16:35:54
你好 实际是什么情况 是多开了发票给你们吗
2019-12-04 18:24:22
当月能做成本进去,暂估入账,分录与有票分录是一样的,只是不考虑税。来票后再冲销
2019-06-04 14:02:36
您好 供应商开具的成本发票 应该入账 从公户汇款
2019-06-18 12:17:22
你好 1. 但是你们收到了货物了吗
2020-05-11 15:47:02
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