老师,今年1月份的进项票能在2024年12月份抵扣吗 问
今年1月份的进项票,不能在2024年12月份抵扣 答
包装物还在供应商那边,发票已收到,账务该怎么处理 问
您好,没有到货,我们款付了么,不要入库分录 借:应付账款 贷:银行 如果款也没有支付,就不用写分录 答
老师您好,请问:公司1年都没收到房租、水电费发票,也 问
同学,你好 没有支付,原因是什么? 答
为什么公司买车不能用公司户办分期,只能从个人户 问
同学,你好 是可以用公司办理贷款分期的 答
调整凭证租金费用原是:借:预付账款 100 问
你好,这个以前年度损益需要调整到利润分配里面去。 答
我们公司是提供网络技术推广的,供应商公司把本月的和下个月的服务成本发票全部开在一张发票这个月给我们,我可以把属于以后月份所有成本金额,本月做借方预付账款(公司名称)可以吗?
答: 你的意思是你把这个2个月都做这个12月么,发票上面有写受益期么
老师问一下,供应商交成本发票多余应付账款,一直在账上挂起的,怎么处理呢?
答: 你好 实际是什么情况 是多开了发票给你们吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
#提问#老师,我做的无票收入,得要成本发票,供应商给我开了发票,我怎么给人家打钱,从公户打么?
答: 您好 供应商开具的成本发票 应该入账 从公户汇款
请教一下 我们付给供应商货款 但是供应商没开票给我们,目前我知道有2种处理方案:1.先挂预付账款,来发票后再冲掉预付2.直接根据公账做成本费用,等后续发票来了之后再补齐 请问对不对?是否第1种更规范?
根据银行回单做了笔借:预付账款,但后面收到货后,供应商是不会提供发票的,所以不能进成本,现在资负债表里的预付账款一直挂着这笔。请问要怎么才可以把这笔预付账款调平能呢???还是一直挂的没问题的???
因为供应商是个人,所以平时开回来的发票都是邮局代开的。现在实际没有进货,但是自己去邮局代开成本发票回来入账。这样可以吗?
Echo 追问
2019-12-29 16:44
maize老师 解答
2019-12-29 16:46
Echo 追问
2019-12-29 18:14
maize老师 解答
2019-12-29 18:18