送心意

文老师

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2019-12-29 19:47

您好,您可以先暂估入帐,然后明年汇算清缴之前来了发票,汇算清缴的时候调整

Echo 追问

2019-12-29 19:53

道理谁都知道啊,我是问(成本发票做在明年取得发票当月还是做在今年12月份?具体分录怎么做?详细的,谢谢)

文老师 解答

2019-12-29 20:20

就是正常今年做成本费用科目,

文老师 解答

2019-12-29 20:21

但是明年开的发票不能做在今年对帐里面

文老师 解答

2019-12-29 20:21

但是明年开的发票不能做在今年的帐里面

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相关问题讨论
您好,您可以先暂估入帐,然后明年汇算清缴之前来了发票,汇算清缴的时候调整
2019-12-29 19:47:55
原材料入库:借:原材料 贷:应付暂估-供应商 收到发票:借:应付暂估-供应商 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款--供应商 支付货款时:借:应付账款--供应商 贷:银行存款
2019-12-29 19:21:18
先今年12月先入账,借主营业务成本 贷应付账款后续取得发票,没有差额贴后面,有差额就冲掉贷以前年度损益调整贷应付账款 负数,做借以前年度损益调整 贷应付账款,
2019-12-29 19:14:07
可以的,可以这么做的,你现在暂估就行。
2021-12-27 10:52:19
你好,同学。 是在所得税的纳税调整明细表里面填写。
2020-03-11 16:43:08
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