假如今年12月份的成本发票,要明年企业所得税年报前取得,(只知道大概金额,目前12月份无法精确到元角分具体数字)成本发票做在明年取得发票当月还是做在今年12月份?具体分录怎么做?详细的,谢谢,麻烦专业老师回来,我提问了好多次,都是答非所问
Echo
于2019-12-29 19:43 发布 770次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-12-29 19:47
您好,您可以先暂估入帐,然后明年汇算清缴之前来了发票,汇算清缴的时候调整
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您好,您可以先暂估入帐,然后明年汇算清缴之前来了发票,汇算清缴的时候调整
2019-12-29 19:47:55
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原材料入库:借:原材料 贷:应付暂估-供应商
收到发票:借:应付暂估-供应商
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应付账款--供应商
支付货款时:借:应付账款--供应商
贷:银行存款
2019-12-29 19:21:18
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先今年12月先入账,借主营业务成本 贷应付账款后续取得发票,没有差额贴后面,有差额就冲掉贷以前年度损益调整贷应付账款 负数,做借以前年度损益调整 贷应付账款,
2019-12-29 19:14:07
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可以的,可以这么做的,你现在暂估就行。
2021-12-27 10:52:19
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你好,同学。
是在所得税的纳税调整明细表里面填写。
2020-03-11 16:43:08
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