采用财务软件生产模块做账,还需要将会计科目中生 问
您好,要的,这个要细分的 答
主营业务收入是贷方347309.81,其他业务收入是贷方 问
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老师,本年度暂估入账的费用,暂时未取得发票,如果在 问
借其他应付款,贷,利润分配未分配利润, 借,利润分配未分配利润。贷,其他应付款 答
应付工资挂账了,最后又不好,怎么调整 问
最后又不好,是什么意思 答
你好,餐饮店给会员充值100送20元怎么做账,开发票怎 问
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内账,费用现金支出,钱从哪来的?咋挂科目?拨付现金?其他应付款?
答: 您好 内账,费用现金支出 钱一般是收到的不开票收入或者老板垫支的现金
为什么报费用还往来,科目用的是其他应付款,贷方《不是表示增加吗》!我个人觉得还往来如果其他应付款应该是在借方!借方就是减少,冲账!我该怎么理解
答: 您好 如果您当时报销没有支付费用给报销人 就会挂往来 那就其他应付款增加 如果前期报销人已经借款 分录是这么写的 借:其他应付款 贷:银行存款 这样减少了负债 来报销的时候就增加负债 要结合前后的业务分析 不能单看这笔分录 不懂这样您可能理解
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
前期科目记错了,有些费用不应该计入其他应付款的,计入的其他应付款,现在其他应付款的余额在借方,现在怎么修改呢
答: 你好,不应该计入其他应付款,按正确的应当是计入什么科目?